5251-1378-SE25Recepción conforme
CONTRATO DE SUMINISTRO: DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS - TODOS LOS CAMPUS UTEM_DESDE 5251-79-LP25
- Total
- $70.000.000
- Neto
- $58.823.529
- Impuestos
- $11.176.471
El Departamento de Obras y Servicios Generales asignará a un FTO a cargo de supervisar la ejecución de la obra. El proveedor debe entregar el servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato. Posterior envío o recepción del servicio, éste podrá facturar conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7749
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