5251-113-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-59-COT24

Total
$1.279.250
Neto
$1.025.000
Impuestos
$204.250
Descripción

Orden de Compra codigo: 5251-113-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA TOOL MACHINE SPA Entrega en: CALLE CORONEL PANTOJA 128, Santiago Contacto: Paul Valdés, Andrés Cortes y Mario Aqueveque Fono: 83627524; 82466174; 991728025 Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Lunes a jueves: 14:30 a 17:00 horas viernes: 14:30 a 16:00 Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl a.esquivelsm@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Con copia a: a.esquivelsm@utem.cl Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 LA FACTURA EMITIDA DEBERÁ INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ÉSTA SERÁ RECHAZADA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-01-2024
  2. Envío a proveedor
    01-02-2024
  3. Aceptación
    09-02-2024