5251-113-AG24Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-59-COT24
- Total
- $1.279.250
- Neto
- $1.025.000
- Impuestos
- $204.250
Orden de Compra codigo: 5251-113-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA TOOL MACHINE SPA Entrega en: CALLE CORONEL PANTOJA 128, Santiago Contacto: Paul Valdés, Andrés Cortes y Mario Aqueveque Fono: 83627524; 82466174; 991728025 Lunes a viernes: 09:00 a 13:00 horas Lunes a jueves: 14:30 a 17:00 horas viernes: 14:30 a 16:00 Enviar factura a: dteuniversidad@desis.cl facturas@utem.cl a.esquivelsm@utem.cl Formato obligatorio: XML y adjuntar PDF Con copia a: a.esquivelsm@utem.cl Contacto para pago: proveedores@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749 LA FACTURA EMITIDA DEBERÁ INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ÉSTA SERÁ RECHAZADA
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis