5251-109-SE26Aceptada
Convenio Suministro Materiales de Aseo todos los Campus Lic. 5251-209-LP25
- Total
- $200.000.000
- Neto
- $168.067.227
- Impuestos
- $31.932.773
Suministro Materiales de Aseo e Higiene Campus DESDE 5251-209-LP25 ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 5251-209-LP25 Compromiso despacho: 1 (UN) DÍA CORRIDO Dirección Despacho: TODOS LOS CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN (CAMPUS MACUL, CAMPUS PROVIDENCIA, CAMPUS CENTRAL Y CAMPUS SAN JOAQUÍN) Coordinador Compra: ISADORA GALDAMES SANTELICES Teléfono: 22 278 77531 Correo: isadora.galdames@utem.cl Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7735. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías.
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