5251-109-SE26Aceptada

Convenio Suministro Materiales de Aseo todos los Campus Lic. 5251-209-LP25

Total
$200.000.000
Neto
$168.067.227
Impuestos
$31.932.773
Descripción

Suministro Materiales de Aseo e Higiene Campus DESDE 5251-209-LP25 ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 5251-209-LP25 Compromiso despacho: 1 (UN) DÍA CORRIDO Dirección Despacho: TODOS LOS CAMPUS DE LA INSTITUCIÓN (CAMPUS MACUL, CAMPUS PROVIDENCIA, CAMPUS CENTRAL Y CAMPUS SAN JOAQUÍN) Coordinador Compra: ISADORA GALDAMES SANTELICES Teléfono: 22 278 77531 Correo: isadora.galdames@utem.cl Remitir factura con datos bancarios a: facturas@utem.cl, fono 22 787 7735. Sr. Alessandro Esquivel. Consultas por pago a : proveedores@utem.cl, fono 22 787 7749, Sr. Julio Farías.

Partes
Proceso
  1. Creación
    05-03-2026
  2. Envío a proveedor
    02-04-2026
  3. Aceptación
    03-04-2026