5251-1032-SE24Recepción conforme

Reporte de Sustentabilidad 2022-2023 DESDE 5251-109-LE24

Total
$12.523.732
Neto
$10.524.144
Impuestos
$1.999.587
Descripción

Se debe coordinar entrega con Carolina Rojas Galvez crojasg@utem.cl Plazo de entrega Noviembre 2024 Entrega Lunes a Jueves 09:00 a 12:30 y 14:30 a 17:00, Viernes 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 hrs El proveedor debe entregar el producto/servicio en los términos dispuestos en respectivo contrato u OC. Posterior envío o recepción de los productos/servicios, éste facturará conforme a lo entregado. Deberá enviar la factura al correo facturas@utem.cl e indicar en el campo folio de referencia, el número de la orden de compra de Mercado Público, sin éste la factura no podrá ser aceptada para pago. Para consultas sobre pagos de facturas, dirigir un correo a proveedores@utem.cl. fono 22 787 7740 o 22 787 7643 Recepción de facturas y datos bancarios: facturas@utem.cl fono 22 787 7735

Partes
Proveedor
Maria Daniela76.446.504-0
Licitación de origen
5251-109-LE24
Proceso
  1. Creación
    27-08-2024
  2. Envío a proveedor
    09-09-2024
  3. Aceptación
    09-09-2024