5221-154-SE25Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 5221-51-LE25
- Total
- $36.952.436
- Neto
- $31.052.467
- Impuestos
- $5.899.969
Descripción
SOLICITUD 9393 MOBILIARIO NO CLINICO II CESFAM 18 DESDE 5221-51-LE25 CDP 1324 PLAZO DE ENTREGA: 22 DIAS HÁBILES LUGAR: LAUTARO NAVARRO 829, PUNTA ARENAS A NOMBRE DE: ANDREA PEREZ URIBE / andrea.perezu@redsalud.gob.cl / 612291191 ROCIO LETELIER MATISEN / rocio.letelier@redsalud.gob.cl / 612291182 LA ENTREGA DE BULTOS SE DEBE REALIZAR CON GUIA DE DESPACHO Datos de Facturación: Facturar a: SERVICIO DE SALUD MAGALLANES Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl / Formato xml a: dipresrecepcion@custodium.com Consulta Pagos: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl
Partes
- Organismo comprador
- SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
- Proveedor
- EASTON LIMITADA76.028.554-4
- Licitación de origen
- 5221-51-LE25
Proceso
- Creación01-12-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-12-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación03-12-2025, 12:00 a. m.