5215-81-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-57-COT25

Total
$2.677.500
Neto
$2.250.000
Impuestos
$427.500
Descripción

Orden de Compra código: 5215-81-AG25 dirigida a SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA SC 58 SP 266 IDDOC 749196, MANTENCION DE SALUD EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: intercambio@dtebcn.cl.-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 DIAS HABILES COORDINAR ENTREGA CON MAURICIO GODOY FONO: 989045977 EN CONSISTORIAL 300 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-02-2025
  2. Envío a proveedor
    17-02-2025
  3. Aceptación
    21-02-2025