5215-799-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-199-R124

Total
$12.639.800
Neto
$10.621.681
Impuestos
$2.018.119
Descripción

SERVICIO DE PROVISION DE PAÑALES DESDE 5215-199-R124 SC 681 - SP 1425 IDDOC 732856 COSAM / EXP. 1290 EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. NOTA: NO PODRA INICIAR EL SERVICIO HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: SEGUN NECESIDAD DEL CENTRO CON ENTREGAS SEMANALES O MENSUALES PREVIA COORDINACION COORDINAR ENTREGA CON ENRIQUE DIAZ FONO: 996429320 O SILVIA HENRIQUEZ FONO: 989063640 EN ANGOL 8363 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
5215-199-R124
Proceso
  1. Creación
    19-12-2024
  2. Envío a proveedor
    19-12-2024
  3. Aceptación
    19-12-2024