5215-799-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-199-R124
- Total
- $12.639.800
- Neto
- $10.621.681
- Impuestos
- $2.018.119
Descripción
SERVICIO DE PROVISION DE PAÑALES DESDE 5215-199-R124 SC 681 - SP 1425 IDDOC 732856 COSAM / EXP. 1290 EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. NOTA: NO PODRA INICIAR EL SERVICIO HASTA LA FIRMA DEL CONTRATO PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: SEGUN NECESIDAD DEL CENTRO CON ENTREGAS SEMANALES O MENSUALES PREVIA COORDINACION COORDINAR ENTREGA CON ENRIQUE DIAZ FONO: 996429320 O SILVIA HENRIQUEZ FONO: 989063640 EN ANGOL 8363 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
Partes
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA76.774.294-0
- Licitación de origen
- 5215-199-R124
Proceso
- Creación19-12-2024
- Envío a proveedor19-12-2024
- Aceptación19-12-2024