5215-786-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-187-L122

Total
$906.060
Neto
$761.395
Impuestos
$144.665
Descripción

LETREROS ACRILICOS DESDE 5215-187-L122 SC 653 - SP 1508 IDDOC 588088 CESFAM MALAQUIAS CONCHA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS COORDINAR ENTREGA CON HADA SOLIS FONO:985544485 EN AV. LINARES 0585 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
CG PRINT SOCIEDAD LIMITADA77.166.192-0
Licitación de origen
5215-187-L122
Proceso
  1. Creación
    04-11-2022
  2. Envío a proveedor
    04-11-2022
  3. Aceptación
    07-11-2022