5215-785-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-210-L123
- Total
- $5.623.405
- Neto
- $4.725.550
- Impuestos
- $897.855
MATERIALES INFORMATICOS DESDE 5215-210-L123 SC 757 - SP 1411 IDDOC 677048 INFORMATICA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS COORDINAR ENTREGA CON ANA ALVAREZ FONO: 225503756 EN AV.AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL
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