5215-785-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-210-L123

Total
$5.623.405
Neto
$4.725.550
Impuestos
$897.855
Descripción

MATERIALES INFORMATICOS DESDE 5215-210-L123 SC 757 - SP 1411 IDDOC 677048 INFORMATICA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS COORDINAR ENTREGA CON ANA ALVAREZ FONO: 225503756 EN AV.AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Licitación de origen
5215-210-L123
Proceso
  1. Creación
    09-11-2023
  2. Envío a proveedor
    09-11-2023
  3. Aceptación
    10-11-2023