Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-1069-COT25
- Total
- $4.539.850
- Neto
- $3.815.000
- Impuestos
- $724.850
Orden de Compra codigo: 5215-757-AG25 dirigida a INDUMATICA SPA SC 771 - SP 1352 IDDOC 796549 UNIDAD TECNICA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 1 DIA NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, o se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON BARBARA SANCHEZ FONO: 972111177 EN PASAJE GENERAL CARRERA 050, SAPU DENTAL SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Ludwig Konrad76.079.905-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación15-12-2025
- Envío a proveedor15-12-2025
- Aceptación16-12-2025