5215-689-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-195-L124

Total
$1.711.220
Neto
$1.438.000
Impuestos
$273.220
Descripción

GUANTES DE LATEX Y VINILO DESDE 5215-195-L124 EXPEDIENTE N° 2392 / SC 595 - SP 1274 IDDOC 729558 DROGUERIA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: intercambio@dtebcn.cl.-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 1 DIA HABIL COORDINAR ENTREGA CON BARBARA COLIHUINCA FONO:225831558 EN ANGOL 8363 LA GRANJA,CORREO: despachos.droguerialagranja@gmail.com SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
5215-195-L124
Proceso
  1. Creación
    05-11-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-11-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-11-2024, 12:00 a. m.