5215-617-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-736-COT23

Total
$523.600
Neto
$440.000
Impuestos
$83.600
Descripción

Orden de Compra codigo: 5215-617-AG23 dirigida a SOLUMEDIK SPA SC 577- SP 1103 IDDOC 668497 CESFAM MALAQUIAS CONCHA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 1 DIA COORDINAR ENTREGA CON HADA SOLIS FONO: 947559624 EN AV. LINARES 0585 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
FRANCISCO FARIÑA SPA77.158.859-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-09-2023
  2. Envío a proveedor
    11-09-2023
  3. Aceptación
    11-09-2023