5215-441-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-114-L123

Total
$3.139.339
Neto
$2.638.100
Impuestos
$501.239
Descripción

LISTADO DE PARTES Y PIEZAS COMPUTACIONALES PARA REDES DESDE 5215-114-L123 SC 367 - SP 738 IDDOC 61350 INFORMATICA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS / GARANTIA 12 MESES COORDINAR ENTREGA CON ANA ALVAREZ FONO: 225503756 EN AV.AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SERGIO ANTONIO CHÁVEZ GARCÍA17.344.764-7
Licitación de origen
5215-114-L123
Proceso
  1. Creación
    29-06-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-06-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-06-2023, 12:00 a. m.