5215-418-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-591-COT23

Total
$108.590
Neto
$91.252
Impuestos
$17.338
Descripción

Orden de Compra codigo: 5215-418-AG23 dirigida a COMPUTER TECH MAINTENANCE SPA SC 424 - SP 868 IDDOC 663891 INFORMATICA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 1 DIA HABIL COORDINAR ENTREGA CON ANA ALVAREZ FONO: 225503756 EN AV.AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMPUTER TECH MAINTENANCE SPA76.980.462-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    20-06-2023
  2. Envío a proveedor
    29-06-2023
  3. Aceptación
    29-06-2023