ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-2-LE26
- Total
- $2.967.710
- Neto
- $2.493.874
- Impuestos
- $473.836
MATERIALES DE GASFITERIA DESDE 5215-2-LE26 SC 817 - SP 1445 IDDOC 799232 SALUD- MANTENCION EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS HABILES NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, o se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON ELBA NUÑEZ FONO: 933475983 EN CONSISTORIAL 300 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
- Licitación de origen
- 5215-2-LE26
- Creación18-02-2026
- Envío a proveedor18-02-2026
- Aceptación20-02-2026