5215-289-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-293-COT26

Total
$166.600
Neto
$140.000
Impuestos
$26.600
Descripción

Orden de Compra codigo: 5215-289-AG26 dirigida a SERVICIOS Y GESTION SPA SC 250 - SP 584 IDDOC 819691 CECOF YUNGAY EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 DIA / GARANTIA 3 MESES NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, No se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON CAMILA ROJAS FONO: 945453190 EN PASAJE 16. N°6311 LA GRANJA/ CORREO: camilarojasap.salud@gmail.com SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SEGESA76.519.210-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2026
  2. Envío a proveedor
    29-05-2026
  3. Aceptación
    02-06-2026