Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-310-COT26
- Total
- $739.466
- Neto
- $621.400
- Impuestos
- $118.066
Orden de Compra codigo: 5215-274-AG26 dirigida a NETWORK DATA SPA SC 244 - SP 581 IDDOC 819687 INFORMATICA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 2 DIAS NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, No se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON ABNER VENEGAS FONO: 225503716 EN AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA/ CORREO:ABNER.VENEGAS@MLAGRANJA.CL SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- NETWORK DATA SPA77.539.867-1
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-05-2026
- Envío a proveedor20-05-2026
- Aceptación25-05-2026