Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-278-COT26
- Total
- $1.608.642
- Neto
- $1.351.800
- Impuestos
- $256.842
Orden de Compra codigo: 5215-273-AG26 dirigida a JOCELYN CHAVEZ HERRERA INSUMOS MEDICOS BARADENT SPA SC 270 - SP 604 IDDOC 819717 UNIDAD TECNICA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 A 5 DIAS HABILES NOTA: ENTREGA PARCIALIZADA :PROVEEDOR DEBE COORDINAR PRIMERA ENTREGA DEL 40% APROX. NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, No se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON BARBARA SANCHEZ FONO: 972111177 EN QUILPUE 7868 LA GRANJA/CORREO:SALUD.DENTAL.LAGRANJA@GMAIL.COM SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- Jocelyn76.226.228-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación20-05-2026
- Envío a proveedor20-05-2026
- Aceptación22-05-2026