5215-222-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-66-LE23
- Total
- $10.335.777
- Neto
- $8.685.527
- Impuestos
- $1.650.250
MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 5215-66-LE23 SC 150 - SP 379 IDDOC 651268 MANTENCION DE SALUD EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS HABILES COORDINAR ENTREGA CON MAURICIO GODOY FONO: 989045977 EN CONSISTORIAL 300 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
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