5215-222-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-66-LE23

Total
$10.335.777
Neto
$8.685.527
Impuestos
$1.650.250
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 5215-66-LE23 SC 150 - SP 379 IDDOC 651268 MANTENCION DE SALUD EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS HABILES COORDINAR ENTREGA CON MAURICIO GODOY FONO: 989045977 EN CONSISTORIAL 300 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
INVERSIONES CLARO ARZ SPA76.902.659-2
Licitación de origen
5215-66-LE23
Proceso
  1. Creación
    10-04-2023
  2. Envío a proveedor
    10-04-2023
  3. Aceptación
    13-04-2023