5215-22-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-801-L114

Total
$1.011.500
Neto
$850.000
Impuestos
$161.500
Descripción

insumos comestibles DESDE 5215-801-L114 sc 1014 - sp 14/ 3539 salud dasm coordinar entrega con guía de despacho fono: 22/5503840 con Marisol Venegas, en depto. de salud entregar factura en oficina de partes/electrónica:facturas@mlagranja.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
comida preparada9.396.757-7
Licitación de origen
5215-801-L114
Proceso
  1. Creación
    16-01-2015
  2. Envío a proveedor
    16-01-2015
  3. Aceptación
    18-01-2015