Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-210-COT26
- Total
- $317.968
- Neto
- $267.200
- Impuestos
- $50.768
Orden de Compra codigo: 5215-199-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA SC 192 -SP 501 IDDOC 818664 SALUD DASM EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 DIAS NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, No se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON VIRGINIA GONZALEZ FONO: 228627430 EN CONSISTORIAL 300 LA GRANJA /CORREO:RECURSOSHUMANOSSALUDLAGRANJA@GMAIL.COM SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA76.185.139-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-04-2026
- Envío a proveedor27-04-2026
- Aceptación29-04-2026