Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-173-COT26
- Total
- $652.120
- Neto
- $548.000
- Impuestos
- $104.120
Orden de Compra codigo: 5215-192-AG26 dirigida a INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. SC 167 - SP 464 IDDOC 815066 CESFAM GRANJA SUR EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, No se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON ANDREA VELASQUEZ FONO: 932652654 EN AV. SOFIA EASTMANN 10009 LA GRANJA/ CORREO:subdireccioncesfamgranjasur@gmail.com SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.96.749.820-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-04-2026
- Envío a proveedor22-04-2026
- Aceptación23-04-2026