ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-41-LE25
- Total
- $3.758.379
- Neto
- $3.158.302
- Impuestos
- $600.077
MATERIALES ELECTRICOS DESDE 5215-41-LE25 SC 818 - SP 1446 IDDOC 799234 SALUD -MANTENCION EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS HABILES NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, o se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON ELBA NUÑEZ FONO: 933475983 EN CONSISTORIAL 300 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
- Licitación de origen
- 5215-41-LE25
- Creación15-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación21-01-2026, 12:00 a. m.