5215-11-SE26Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-41-LE25

Total
$3.758.379
Neto
$3.158.302
Impuestos
$600.077
Descripción

MATERIALES ELECTRICOS DESDE 5215-41-LE25 SC 818 - SP 1446 IDDOC 799234 SALUD -MANTENCION EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 4 DIAS HABILES NOTA: se recibirán productos de lunes a jueves de 8:30 a 13:15 horas y en la tarde de 15:00 a 16:30 horas, viernes solo en la mañana de 8:30 a 13:00 horas, o se recibirán productos entre las 13:30 y 15:00 horas. COORDINAR ENTREGA CON ELBA NUÑEZ FONO: 933475983 EN CONSISTORIAL 300 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
5215-41-LE25
Proceso
  1. Creación
    15-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-01-2026, 12:00 a. m.