5215-106-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-36-L123

Total
$4.995.000
Neto
$4.197.479
Impuestos
$797.521
Descripción

SC 83 ID 648541 SP 177 DASM UNIDAD TECNICA PROGRAMA MAIS EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 DIAS HABILES COORDINAR ENTREGA CON MARCO BRAVO FONO: +56966492245 EN AV. AMERICO VESPUCIO 002 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
German Gabriel76.621.767-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-02-2023
  2. Envío a proveedor
    24-02-2023
  3. Aceptación
    24-02-2023