ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-5-R126
- Total
- $13.467.971
- Neto
- $11.317.623
- Impuestos
- $2.150.348
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DESDE 5215-5-R126 SC 876 - SP 1615 IDDOC 805453 SALUD - PMI SSMSO EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. NOTA: NO PODRA INICIAR TRABAJO HASTA LA FIRMA DEL DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS AGE.- PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 10 DIAS CORRIDOS COORDINAR INICIO DE TRABAJO CON MARCELO VIDAL FONO: 920701480 EN AV. SAN GREGORIO 028 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE
- Organismo comprador
- I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
- Proveedor
- INCOSER LIMITADA76.535.515-K
- Licitación de origen
- 5215-5-R126
- Creación17-03-2026
- Envío a proveedor17-03-2026
- Aceptación17-03-2026