5212-76-SE22Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 5212-8-LR20
- Total
- $46.629.644
- Neto
- $39.184.575
- Impuestos
- $7.445.069
Convenio de Suministro EPP DESDE 5212-8-LR20 ( Renovacion de contrato) Se adjunta instructivo proveedores para facturación. Responsable de la administración del presente contrato a la Srta. María Pilar Rojas Moya, Coordinadora de la Unidad de Campos Clí
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