5212-74-SE22Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 5212-8-LR20
- Total
- $1.112.698
- Neto
- $935.040
- Impuestos
- $177.658
Convenio de Suministro EPP DESDE 5212-8-LR20 Se adjunta instructivo proveedores para facturación. Responsable de la administración del presente contrato a la Srta. María Pilar Rojas Moya, Coordinadora de la Unidad de Campos Clínicos de la Universidad de
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