5212-460-SE21Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 5212-8-LR20
- Total
- $12.558.070
- Neto
- $10.553.000
- Impuestos
- $2.005.070
Convenio de Suministro EPP DESDE 5212-8-LR20 ( Renovacion de contrato) Se adjunta instructivo proveedores para facturación. Responsable de la administración del presente contrato a la Srta. María Pilar Rojas Moya, Coordinadora de la Unidad de Campos Clí
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