5212-429-SE22Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 5212-8-LR20
- Total
- $18.530.014
- Neto
- $15.571.440
- Impuestos
- $2.958.574
Convenio de Suministro EPP DESDE 5212-8-LR20 ( Renovacion de contrato) Se adjunta instructivo proveedores para facturación. Responsable de la administración del presente contrato a la Srta. María Pilar Rojas Moya, Coordinadora de la Unidad de Campos Clí
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