520149-2263-SE11Aceptada

SAA_PC1627-1637_DINFOCOM_Mantención Impresoras

Total
$491.201
Neto
$412.774
Impuestos
$78.427
Descripción

Desde convenio ID 520149-74-LE11 Ver adjuntos Coordinar con Lorena Chacón f. 8274336 Entregar factura hasta el 23/12 en Of. Partes, Bombero Salas 1345, lunes a vienes de 9 a 14 hrs. o enviar DTE a operaciones@minrel.gov.cl

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de R.R.E.E.
Proveedor
Abner Caceres18.425.655-k
Licitación de origen
520149-74-LE11
Proceso
  1. Creación
    21-12-2011
  2. Envío a proveedor
    21-12-2011
  3. Aceptación
    21-12-2011