520149-2028-SE09Aceptada

servicio mantención equipos oficina

Total
$375.600
Neto
$375.600
Impuestos
$0
Descripción

DIRASAD/Administración (PC Nº824) Ítem: 22.06.004 Código SIGFE 001204 Convenio Suministro ID 520149-11-L109, OT N°90 a 105. Entregar Factura en Of.Partes, Bombero Salas N°1345 Lun.a Viern. 9 a 14 hrs.

Partes
Organismo comprador
Subsecretaría de R.R.E.E.
Proveedor
JUAN SEGUNDO VILLARROEL TORRES6.595.383-8
Licitación de origen
520149-11-L109
Proceso
  1. Creación
    14-10-2009
  2. Envío a proveedor
    14-10-2009
  3. Aceptación
    26-10-2009