5198-93-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-91-COT25

Total
$1.130.500
Neto
$950.000
Impuestos
$180.500
Descripción

Servicio de mantención anual equipos Servicio de alimentación y calefón del Establecimiento educacional Sala Cuna y Jardín Infantil USACH CONTACTO NOMBRE: Srta. María Isabel Pinto L. TELÉFONO: + 56 22 7181621 – 81676 CORREO ELECTRÓNICO: maria.pinto@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3363, Estación Central. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 *Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el No de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en U

Partes
Proveedor
Alejandro76.850.397-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-10-2025
  2. Envío a proveedor
    29-10-2025
  3. Aceptación
    02-11-2025