Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-91-COT25
- Total
- $1.130.500
- Neto
- $950.000
- Impuestos
- $180.500
Servicio de mantención anual equipos Servicio de alimentación y calefón del Establecimiento educacional Sala Cuna y Jardín Infantil USACH CONTACTO NOMBRE: Srta. María Isabel Pinto L. TELÉFONO: + 56 22 7181621 81676 CORREO ELECTRÓNICO: maria.pinto@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3363, Estación Central. * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo Fono: 227180437 *Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el No de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en U
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- Alejandro76.850.397-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-10-2025
- Envío a proveedor29-10-2025
- Aceptación02-11-2025