Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-68-COT26
- Total
- $783.520
- Neto
- $658.420
- Impuestos
- $125.100
Compra de Frutas y Verduras mensuales - Jardín Infantil y Sala Cuna, Departamento de Bienestar USACH. CONTACTO NOMBRE: Srta. Elizabet Quezada C. TELÉFONO: +56 9 5934 4438 CORREO ELECTRÓNICO: elizabet.quezada@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Avenida Oriente 22, interior del Campus USACH, Estación Central. Jardín Infantil y Sala Cuna, Departamento de Bienestar USACH. *CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: MARIO AGUILERA A. MARIO.AGUILERA.A@USACH.CL - FONO: 227181609, EN DEPTO. DE BIENESTAR. *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. *En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- soc. comercial y distribuidora P y P ltda76.061.447-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación26-05-2026
- Envío a proveedor26-05-2026
- Aceptación26-05-2026