5198-55-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-65-COT26

Total
$398.519
Neto
$334.890
Impuestos
$63.629
Descripción

Adquisición de Insumos de Aseo - Centro de Recreación y Descanso (CEREDE), Departamento de Bienestar USACH. CONTACTO NOMBRE: Sr. Wilson Gutiérrez G. TELÉFONO: + 56 9 8410 0024 CORREO ELECTRÓNICO: wilson.gutierrez@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Avda. Isidoro Dubournais N°1589, El Quisco, V Región. Centro de Recreación y Descanso (CEREDE), Departamento de Bienestar USACH. *CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: MARIO AGUILERA A. – MARIO.AGUILERA.A@USACH.CL - FONO: 227181609, EN DEPTO. DE BIENESTAR. *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. *En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
COMERCIAL LAGOS SPA77.319.828-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-05-2026
  2. Envío a proveedor
    19-05-2026
  3. Aceptación
    20-05-2026