Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-65-COT26
- Total
- $398.519
- Neto
- $334.890
- Impuestos
- $63.629
Adquisición de Insumos de Aseo - Centro de Recreación y Descanso (CEREDE), Departamento de Bienestar USACH. CONTACTO NOMBRE: Sr. Wilson Gutiérrez G. TELÉFONO: + 56 9 8410 0024 CORREO ELECTRÓNICO: wilson.gutierrez@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Avda. Isidoro Dubournais N°1589, El Quisco, V Región. Centro de Recreación y Descanso (CEREDE), Departamento de Bienestar USACH. *CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: MARIO AGUILERA A. MARIO.AGUILERA.A@USACH.CL - FONO: 227181609, EN DEPTO. DE BIENESTAR. *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. *En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- COMERCIAL LAGOS SPA77.319.828-4
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación18-05-2026
- Envío a proveedor19-05-2026
- Aceptación20-05-2026