5198-3-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-2-COT26

Total
$185.640
Neto
$156.000
Impuestos
$29.640
Descripción

ADQUSICIÓN plantines de menta para taller de Summer School 2026 ____ Angélica Fajardo Correo electrónico Angelica.fajardo@usach.cl Dirección Av. Víctor Jara 3412, Estación Central Teléfono 227181601 _____- *CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: mario.aguilera.a@USACH.CL - FONO: 227181609. Bienestar del personal *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. * En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]

Partes
Proveedor
NORESTE SPA76.220.411-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    09-01-2026
  2. Envío a proveedor
    12-01-2026
  3. Aceptación
    12-01-2026