Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-2-COT26
- Total
- $185.640
- Neto
- $156.000
- Impuestos
- $29.640
ADQUSICIÓN plantines de menta para taller de Summer School 2026 ____ Angélica Fajardo Correo electrónico Angelica.fajardo@usach.cl Dirección Av. Víctor Jara 3412, Estación Central Teléfono 227181601 _____- *CADA FACTURA DEBE SER EMITIDA CONTRA ENTREGA DE BIEN Y/O SERVICIO Y ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO A USACH_DTE@PAPERLESS.CL. *CONTACTO: PAGO FACTURA: mario.aguilera.a@USACH.CL - FONO: 227181609. Bienestar del personal *Sr. Proveedor se recuerda que el valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores de la Orden de la Compra de acuerdo a la normativa vigente. * En toda factura debe venir incorporado el número de Orden de Compra, en campo 801. *Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- NORESTE SPA76.220.411-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación09-01-2026
- Envío a proveedor12-01-2026
- Aceptación12-01-2026