5198-3-AG25Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-1-COT25

Total
$53.431
Neto
$44.900
Impuestos
$8.531
Descripción

Adquisición de Poleras - Departamento de Bienestar. Programa Summer School 2024 - 2025 USACH CONTACTO NOMBRE: Angélica Fajardo TELÉFONO: 2 2 7181663 CORREO ELECTRÓNICO: angelica.fajardo@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Matucana 28-D, Estación Central. Departamento de Bienestar USACH * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo – Fono: 227180437 *Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el No de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]*

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-01-2025
  2. Envío a proveedor
    08-01-2025
  3. Aceptación
    15-01-2025