Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-1-COT25
- Total
- $53.431
- Neto
- $44.900
- Impuestos
- $8.531
Adquisición de Poleras - Departamento de Bienestar. Programa Summer School 2024 - 2025 USACH CONTACTO NOMBRE: Angélica Fajardo TELÉFONO: 2 2 7181663 CORREO ELECTRÓNICO: angelica.fajardo@usach.cl DIRECCIÓN DE DESPACHO: Matucana 28-D, Estación Central. Departamento de Bienestar USACH * La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo usach_dte@paperless.cl * El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra * Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] * Toda factura debe indicar giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110] Contacto: Pago factura: Ximena Acevedo Fono: 227180437 *Factura deber ser enviada a usach_dte@paperless.cl contra entrega del bien y/o servicio. El monto debe ser exacto al indicado en la orden de compra. Indicar el No de OC [campo 801] y Giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]*
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
- Proveedor
- SOCIEDAD COMERCIAL FABIÁN BARRERA E.I.R.L.77.386.618-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación07-01-2025
- Envío a proveedor08-01-2025
- Aceptación15-01-2025