RAA GB 201 SERV. REPAR. BAÑOS PCP SOLTEROS CASA 21-22 compra ágil: 5196-635-COT25
- Total
- $6.555.961
- Neto
- $5.509.211
- Impuestos
- $1.046.750
Orden de Compra codigo: 5196-758-AG25 dirigida a CONSTAJ PROYECTOS ANGELO JIMENEZ E.I.R.L. EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, PLAZO ENTREGA : 20 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 Reglamento de la Ley 19.886., ENTREGA: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES ESC.TÁC., SR.: JOSÉ CASTRO M., FONO: +56 322269345., JOSE.CASTRO@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: CARLOS VERDEJO, PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768014 O 229768212 SR.: BENJAMIN SOMOS
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- CONSTAJ PROYECTOS ANGELO JIMENEZ E.I.R.L.77.990.184-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-11-2025
- Envío a proveedor18-11-2025
- Aceptación26-11-2025