5196-714-AG25Recepción conforme

RAA GB 192 SERV. REPAR. VENTANALES compra ágil: 5196-610-COT25

Total
$300.000
Neto
$252.101
Impuestos
$47.899
Descripción

Orden de Compra codigo: 5196-714-AG25 dirigida a CONSTAJ PROYECTOS ANGELO JIMENEZ E.I.R.L. EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, PLAZO ENTREGA : 2 DÍAS HÁBILES,( PREVIA COORDINACIÓN) UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 “Reglamento de la Ley 19.886”., ENTREGA: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES “ESC.TÁC”., SR.: JOSÉ CASTRO M., FONO: +56 322269345., JOSE.CASTRO@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: CARLOS VERDEJO, PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768014 O 229768212 SR.: BENJAMIN SOMOS

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-10-2025
  2. Envío a proveedor
    03-11-2025
  3. Aceptación
    05-11-2025