RAA GD 16/2026 Insumos de escritorio SLC 2026 5196-45-COT26
- Total
- $237.048
- Neto
- $199.200
- Impuestos
- $37.848
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 Reglamento de la Ley 19.886., ENTREGA DIRECCIÓN: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES ESC.TÁC., SR.: ÁNGEL ROJAS., FONO: +56 322269345., ANGEL.ROJAS@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: MATÍAS LIZAMA, CONSULTAS DE PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768211- +56 229768214, SR.: CRISTIAN ALBORNOZ P.
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- BADEX76.045.742-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación05-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor09-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación11-02-2026, 12:00 a. m.