5196-54-AG26Recepción conforme

RAA GD 09 ADQ. CORTINAS ROLLER compra ágil: 5196-23-COT26

Total
$564.536
Neto
$474.400
Impuestos
$90.136
Descripción

Orden de Compra codigo: 5196-54-AG26 dirigida a AVMO SPA EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, PLAZO DE ENTREGA: : 5 DÍA HÁBIL, UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 “Reglamento de la Ley 19.886”., ENTREGA DIRECCIÓN: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES “ESC.TÁC”., SR.: JOSÉ CASTRO M., FONO: +56 322269345., JOSE.CASTRO@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: SEBASTIAN PEÑAFIEL, CONSULTAS DE PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768011- +56 229768014, SR.: CRISTIAN ALBORNOZ P.

Partes
Proveedor
AVMO SPA77.708.055-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-02-2026
  2. Envío a proveedor
    10-02-2026
  3. Aceptación
    11-02-2026