RAA GD 06 ADQ. INSUMOS TACTICOS compra ágil: 5196-20-COT26
- Total
- $969.850
- Neto
- $815.000
- Impuestos
- $154.850
Orden de Compra codigo: 5196-51-AG26 dirigida a COMERCIAL TEREPAIMA SPA EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, PLAZO DE ENTREGA: : 5 DÍA HÁBIL, UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 Reglamento de la Ley 19.886., ENTREGA DIRECCIÓN: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES ESC.TÁC., SR.: JOSÉ CASTRO M., FONO: +56 322269345., JOSE.CASTRO@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: SEBASTIAN PEÑAFIEL, CONSULTAS DE PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768011- +56 229768014, SR.: CRISTIAN ALBORNOZ P.
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- COMERCIAL TEREPAIMA SPA76.947.073-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación04-02-2026
- Envío a proveedor10-02-2026
- Aceptación11-02-2026