5196-442-AG25Recepción conforme

RAA GS 100 Detergente Enzimático 5196-426-COT25

Total
$218.014
Neto
$183.205
Impuestos
$34.809
Descripción

CONTABILIDAD INTERNA NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 “Reglamento de la Ley 19.886”., ENTREGA: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES “ESC.TÁC”., SR.: JOSÉ CASTRO M., FONO: +56 322269345., JOSE.CASTRO@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: EDUARDO MARTINEZ, PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768211 O 229768212 SR.: BENJAMIN SOMOS

Partes
Proveedor
PROQUIM SPA78.014.622-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-06-2025
  2. Envío a proveedor
    04-06-2025
  3. Aceptación
    04-06-2025