RAA FE 48 SERV. DE ARRIENDO DE CAMIONETAS 5196-15-LE25
- Total
- $11.424.000
- Neto
- $9.600.000
- Impuestos
- $1.824.000
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, TIEMPO REACCIÓN FALLA: MENOR A 6 HORAS, UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 Reglamento de la Ley 19.886., ENTREGA DIRECCIÓN: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES ESC.TÁC., SR.: JOSÉ CASTRO M., FONO: +56 322269345., JOSE.CASTRO@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: DAVID ESPINOZA, CONSULTAS DE PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768211- +56 229768214, SR.: CRISTIAN ALBORNOZ P.
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- DAYM SPA77.730.878-5
- Licitación de origen
- 5196-15-LE25
- Creación30-04-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-05-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación02-05-2025, 12:00 a. m.