5196-240-AG26Recepción conforme

RAA SN 73 ADQ. INSUMOS FERRETERIA compra ágil: 5196-240-COT26

Total
$1.430.951
Neto
$1.202.480
Impuestos
$228.471
Descripción

Orden de Compra codigo: 5196-240-AG26 dirigida a INVERSIONES DCA LIMITADA EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA FACTORING, PLAZO ENTREGA : 3 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTADA LA OC, La Entidad podrá solicitar su cancelación, entendiéndose definitivamente transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, se considera lo dispuesto Capítulo IX ,Párrafo 1, Artículo Nº 117, del Decreto 661 de fecha 13 DIC.2024 “Reglamento de la Ley 19.886”., ENTREGA: PILOTO ALCAYAGA N°1749, QUINTERO, V REGIÓN, (LA FACTURA DEBE OBLIGATORIAMENTE DETALLAR LOS PRODUCTOS CON SU VALOR DE ACUERDO A LA OC, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA, COORDINACIÓN: ESCDLLA. DE ABASTECIMIENTO DEL RAAA. Y FZAS. ESPECIALES “ESC.TÁC”., SR.: JOSÉ CASTRO M., FONO: +56 322269345., JOSE.CASTRO@FACH.MIL.CL., LOGÍSTICO: EDUARDO MARTINEZ, PAGO: DEPTO. DE CONT.Y FINANZAS, IIª BA., SANTIAGO, FONO: +56 229768014 O 229768212 SR.: BENJAMIN SOMOS

Partes
Proveedor
CONSTRUCTORA DCA LIMITADA76.849.352-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-03-2026
  2. Envío a proveedor
    01-04-2026
  3. Aceptación
    02-04-2026