5190-476-SE13Enviada a proveedor

CLUB SOCIAL - PRODUCTOS MES DE ABRIL

Total
$1.009.168
Neto
$848.040
Impuestos
$161.128
Descripción

FACTURA DEBE INDICAR NºO/C, CTA CTE BANCO MINUTA Nº 73 DE FECHA 30.04.013 CHEQUE RETIRAR EN VICUÑA MACKENNA #3150, MACUL ENTREGAR EN COMPAÑIA 2067, SANTIAGO CENTRO ID: 5190-204-LE11

Partes
Proveedor
ana clorinda lara kuhnow5.397.452-k
Licitación de origen
5190-204-LE11
Proceso
  1. Creación
    03-05-2013
  2. Envío a proveedor
    03-05-2013