130403/B5/SP 1023821/IZ compra ágil: 5178-6144-COT25
- Total
- $2.658.850
- Neto
- $2.234.328
- Impuestos
- $424.522
Orden de Compra codigo: 5178-5565-AG25 dirigida a CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URRA LOPEZ SPA CONTACTO: ALEJANDRO MARTINEZ FONO: +56974832340 CORREO: alejmartinez@uchile.cl "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile Rut: 60:910.000-1 Av. Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 días Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com, según, lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URRA LOPEZ SPA78.174.603-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación09-12-2025
- Envío a proveedor10-12-2025
- Aceptación10-12-2025