10/B5/SP 1023070/EG
- Total
- $2.631.090
- Neto
- $2.211.000
- Impuestos
- $420.090
Orden de Compra codigo: 5178-5409-AG25 dirigida a CARLOS ALEJANDRO ROJAS C Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-6123-COT25 DESPACHO Persona que Recibe ORLANDO FERNANDEZ Direccion SALVADOR #486 PROVIDENCIA - Campus: ORIENTE Telefono de Contacto +56965766412, MAIL ORLANDO.FERNANDEZ@UCHILE.CL "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signa
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS10.603.477-K
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación28-11-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor01-12-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación09-03-2026, 12:00 a. m.