5178-49-AG26Recepción conforme

100301/ B5/ SP 1031029 /5178-6697-COT25/BA

Total
$357.000
Neto
$300.000
Impuestos
$57.000
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-49-AG26 JAIME MUNOZ LLARA@MEDICHI.CL 229786512 Telefono de Contacto +56229786512 DESPACHO Persona que Recibe LILIAN LARA Direccion INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-01-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-01-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-01-2026, 12:00 a. m.