5178-4858-AG25Recepción conforme

810110/B1/SP 1015285/EG

Total
$1.988.309
Neto
$1.670.848
Impuestos
$317.461
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-4858-AG25 dirigida a DECIMPRO SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-5167-COT25 DESPACHO SUBDIRECCION DE INFORMATICA 2 PISO CONTACTO TÉCNICO SR. CARLOS SEPULVEDA TELEFONO +56229786500 DIRECCION INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE Datos para facturación Razón Social: Universidad de Chile Dirección: Av. Independencia N° 1027 Comuna: Independencia Ciudad: Santiago Giro: Enseñanza superior en universidades públicas Importante: La factura debe incluir el número de la orden de compra correspondiente. Favor indicar el número de cuenta bancaria y el banco donde se debe realizar el pago Se solicita enviar copia de la factura al siguiente correo: eguerrero@uchile.cl Para consultas relacionadas con el pago debe escribir a proveedores.med@uchile.cl El pago se realizará a 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Según la Ley N°?18.815, el plazo máximo para ceder la factura es de 10 días hábiles antes de su vencimiento.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
DECIMPRO SPA78.097.136-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-10-2025
  2. Envío a proveedor
    29-10-2025
  3. Aceptación
    30-10-2025