810110/B1/SP 1015285/EG
- Total
- $1.988.309
- Neto
- $1.670.848
- Impuestos
- $317.461
Orden de Compra codigo: 5178-4858-AG25 dirigida a DECIMPRO SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-5167-COT25 DESPACHO SUBDIRECCION DE INFORMATICA 2 PISO CONTACTO TÉCNICO SR. CARLOS SEPULVEDA TELEFONO +56229786500 DIRECCION INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE Datos para facturación Razón Social: Universidad de Chile Dirección: Av. Independencia N° 1027 Comuna: Independencia Ciudad: Santiago Giro: Enseñanza superior en universidades públicas Importante: La factura debe incluir el número de la orden de compra correspondiente. Favor indicar el número de cuenta bancaria y el banco donde se debe realizar el pago Se solicita enviar copia de la factura al siguiente correo: eguerrero@uchile.cl Para consultas relacionadas con el pago debe escribir a proveedores.med@uchile.cl El pago se realizará a 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Según la Ley N°?18.815, el plazo máximo para ceder la factura es de 10 días hábiles antes de su vencimiento.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- DECIMPRO SPA78.097.136-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación27-10-2025
- Envío a proveedor29-10-2025
- Aceptación30-10-2025