5178-4086-AG25Recepción conforme

10/B5/SP 1011110/EG

Total
$297.500
Neto
$250.000
Impuestos
$47.500
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-4086-AG25 dirigida a GENTRA SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-4418-COT25 DESPACHO Persona que Recibe ORLANDO FERNANDEZ Direccion ANTONIO VARAS 360, PROVIDENCIA - Campus: ORIENTE DESPACHO BODEGA CENTRAL CONTACTO TÉCNICO SR. Claudio Madariaga . TELEFONO +56229786410 DIRECCION INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE Datos para facturación Razón Social: Universidad de Chile Dirección: Av. Independencia N° 1027 Comuna: Independencia Ciudad: Santiago Giro: Enseñanza superior en universidades públicas Importante: La factura debe incluir el número de la orden de compra correspondiente. Favor indicar el número de cuenta bancaria y el banco donde se debe realizar el pago Se solicita enviar copia de la factura al siguiente correo: eguerrero@uchile.cl Para consultas relacionadas con el pago debe escribir a proveedores.med@uchile.cl El pago se realizará a 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Según la Ley N°?18.8

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
GENTRA SPA77.652.806-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-09-2025
  2. Envío a proveedor
    02-09-2025
  3. Aceptación
    10-10-2025